盐边县人民检察院2024年度单位决算
发布时间::2025年09月15日 来源:
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公开时间:2025年9月15日
第一部分 单位概况 4 一、主要职责 4 二、机构设置 5 第二部分 2023年度单位决算情况说明 6 一、收入支出决算总体情况说明 6 二、收入决算情况说明 6 三、支出决算情况说明 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 八、政府性基金预算支出决算情况说明 11 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11 十、其他重要事项的情况说明 11 第三部分 名词解释 13 第四部分 附件 16 第五部分 附表 17 一、收入支出决算总表 17 二、收入决算表 17 三、支出决算表 17 四、财政拨款收入支出决算总表 17 五、财政拨款支出决算明细表 17 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17 第一部分 单位概况盐边县人民检察院是国家的法律监督机关。主要是依法履行法律监督职能、保障国家法律在辖区内的正确实施。其主要职责是:(一)对盐边县人民代表大会及其常务委员会负责、报告工作,并接受县委和攀枝花市人民检察院的领导。(二)依法向盐边县人民代表大会及其常务委员会提出议案。(三)依据法律和上级人民检察院确定的工作方针,安排部署本院检察工作。(四)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。(五)依法对刑事案件进行审查批准或决定逮捕,对侦查活动是否合法实行监督。(六)对刑事犯罪案件依法审查起诉和支持公诉。对同级人民法院的刑事审判活动实行监督,对确有错误的判决、裁定依法提出抗诉。(七)依法对同级人民法院的民事、经济、行政审判活动实行监督。(八)依法对刑罚执行活动进行监督,受理被监管改造人员的控告、申诉。办理刑罚执行申诉案件。(九)受理单位和个人的举报、控告,接受犯罪嫌疑人的自首、办理刑事申诉、赔偿事项。(十)对检察业务活动进行调查研究,提出检察建议。负责职务犯罪预防,开展法制宣传,提出落实预防对策。做好检察环节社会治安综合治理工作。(十一)负责自侦刑事案件的传唤、拘传、提押,参与搜查和协助执行强制措施,送达法律文书和其他须由司法警察执行的任务。(十二)负责本院检察队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官及其他检察人员工作。贯彻落实上级检察机关的干部教育培训规划。(十三)依照干部管理权限,协同县委主管部门管理和考核应由县委主管的干部,办理有关干部任免手续;报经攀枝花市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准或任免本院检察长;提请县人民代表大会常务委员会任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。(十四)规划本院的基础建设计划,管理本院的财务和装备工作。(十五)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。(十六)承办市委、县委和市人民检察院交办的事项。 盐边县人民检察院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为922.4万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少131.28万元,下降12.46%。主要变动原因是项目支出减少,相关费用支出减少。 图1:收、支决算总计变动情况图 2024年度本年收入合计922.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入764.86万元,占82.92%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入157.54万元,占17.08%。 图2:收入决算结构图
2024年度本年支出合计922.4万元,其中:基本支出806.03万元,占87.38%;项目支出116.37万元,占12.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 图3:支出决算结构图
2024年度财政拨款收入、支出总计均为764.86万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少74.2万元,下降8.84%。主要变动原因是退休人员增加,退休人员费用和县级绩效工资由县财政保障,未纳入财政拨款收支核算,相关费用支出减少。 图4:财政拨款收、支决算总计变动情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出764.86万元,占本年支出合计的82.92%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少74.2万元,下降8.84%。主要变动原因是正常的人员经费、公用经费变动。 图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出764.86万元,主要用于以下方面:公共安全支出603.85万元,占78.95%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出66.88万元,占8.74%;卫生健康支出42.24万元,占5.52%;住房保障支出51.89万元,占6.79%。 图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为764.86,完成预算100%。其中: 1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项): 支出决算为492.88万元,完成预算644.44%。 2. 公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项):支出决算为110.97万元,完成预算14.51%。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为56.53万元,完成预算7.39%。 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项): 支出决算为10.35万元,完成预算1.35%。 5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为34.03万元,完成预算4.45%。 6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.4万元,完成预算0.44%。 7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为4.2万元,完成预算0.55%。 8.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为0.57万元,完成预算0.07%。 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为51.89万元,完成预算6.78%。 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出653.89万元,其中: 人员经费573.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 2024年“三公”经费财政拨款支出决算为9.62万元,完成预算100%,较上年增加0.41万元,上升4.26%。决算数与预算数持平的主要原因是2024年公务用车运行维护费未超预算支出;公务接待未超预算支出。 2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.51万元,占88.46%;公务接待费支出决算1.12万元,占11.54%。 图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出8.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.23万元,下降2.7%。主要原因是较上年维修费减少。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2024年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出8.51万元,主要用于盐边县人民检察院办案执勤执法等相关业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.12万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等接待。国内公务接待8批次,125人次(不包括陪同人员),共计支出1.12万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.65万元,上升58.04%。主要原因是上划市级财政,2024年支付2023年公务接待欠款费用(5次62人),相关费用支出增加。 国内公务接待支出0万元,主要用于盐边县人民检察院上级院或其他部门到我院执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。 外事接待支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2024年,盐边县人民检察院机关运行经费支出80.48万元,比2023年增加6.68万元,上升8.3%。主要原因是正常的人员经费、公用经费变动。 2024年,盐边县人民检察院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 截至2024年12月31日,盐边县人民检察院共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要用于日常公务用车。单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对司法救助金项目经费1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位检察事务的基本支出。公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设立项级科目的其他项目支出。公共安全(类)检察(款)其他公共安全支出(项):项目以外其他用于公共安全方面的支出。 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位开支的基本养老保险缴费支出。 11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位开支的基本医疗保险缴费支出。 12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金:指行政事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表:单位预算项目支出绩效自评表(2024年度)见附件《单位预算项目支出绩效自评表(2024年度)》
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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